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增值稅小規(guī)模納稅申報表主表第2欄是也許專票開具不含稅金額,那么第1欄填什么呢?原則金額一樣嗎?

2022-10-16 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-16 10:15

同學你好,第一欄不需要填寫的,可以自動計算帶上去的。原則上金額是一樣的。

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快賬用戶2591 追問 2022-10-16 10:16

如果有無票收入應(yīng)該填在哪里?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 10:20

同學你好,現(xiàn)在無票收入是免增值稅的,可以填寫到第10或者第12欄,如果放棄免稅,可以填寫到第1欄。

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快賬用戶2591 追問 2022-10-16 10:21

可以跟普票收入合并填在第12欄是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 10:25

同學你好,是的,可以跟普票收入合并填在第12欄。

頭像
快賬用戶2591 追問 2022-10-16 10:26

這次填報的有專票普票和無票收入合計金額超過了45萬,那么應(yīng)該如何填報其他附表?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-16 10:39

同學你好,普通發(fā)票和無票收入,應(yīng)該先填寫增值稅減免申報明細表,保存后直接帶到主表了。

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同學你好,第一欄不需要填寫的,可以自動計算帶上去的。原則上金額是一樣的。
2022-10-16
您好,這個的話是屬于1%的這
2023-11-19
你好 安發(fā)票的不含稅銷售額填寫就可以,只要最后不交稅就可以
2020-10-13
你好,計稅依據(jù)填寫的是206267碼,應(yīng)該填寫的是6188,你的增值稅才對。
2022-01-18
您好 代開專票額,沒有含在(四)免稅銷售額的金額里
2022-01-17
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