你好,不用操作的,他到了時間它自動退回。
請問我司是重慶的,在深圳供應商已開紅字發(fā)票,我司也未認證抵扣,但在我司電子稅局里人有該發(fā)票為正常信息,這個是怎么回事呢????我司應該怎樣操作呢?另:如果我司沒認證扣抵,對方開了紅字發(fā)票,是不是對方收原回來的與紅字發(fā)票,我司需不需要留底備案呢
老師,我們是做小孩音樂培訓的,租用了個人的商住樓作為教室,個人給我們代開發(fā)票稅點是多少了?如果對方不愿意代開,我們公司能不能代開代繳呢,把我們要負擔的稅費加進合同里面。
公司給合作公司付款10萬費用,但是對方公司不愿意開票,說開票了需要我們公司承擔稅點費用。如果對方公司就是不愿意開票的話,我公司對于這次費用是不是就無法在企業(yè)所得稅中扣除了?
對方公司給我們開的電子商業(yè)匯票,如果我們認為票有問題不愿意收的話,是需要點駁回嗎,還是不用操作就是不收呢
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進項,我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點收點費用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點哎,我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)