你現(xiàn)在是需要計(jì)算什么增值稅嗎?
5、向南寧古坊大酒店銷(xiāo)售白酒(56度)800箱,不含稅價(jià)為520元/箱,已取得貨款收存公司建設(shè)銀行賬戶(hù)并開(kāi)且了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。另外公司聯(lián)絡(luò)南寧時(shí)代運(yùn)輸有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸 以轉(zhuǎn)賬的方式(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))支付費(fèi)用 4996元,其中運(yùn)費(fèi)4360元(含稅),取得了開(kāi)具給本公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票:搬運(yùn)費(fèi)636元(含稅),對(duì)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 6、采購(gòu)部向南寧正益農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)小麥30噸·高粱30噸、谷子30噸·香蕉30噸、菠蘿30噸,不含稅價(jià)分別為1000元/噸800元/噸、1200元/噸4000元/噸3000元/噸。貨款和稅款已用銀行存款(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))轉(zhuǎn)賬支付,貨已驗(yàn)收入庫(kù),并取得了匯總開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及其銷(xiāo)貨清單,該批農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)酒類(lèi)產(chǎn)品
2向廣西茂祥貿(mào)易公司銷(xiāo)售啤酒20000箱,不含稅價(jià)為60元/箱,貨已發(fā),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票·另外收取包裝物木箱子租金11300元,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票。上述款項(xiàng)均已收存本公司中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。 7、采購(gòu)部向南寧平板玻璃廠購(gòu)進(jìn)酒瓶B001型號(hào)的200000只,每只不含稅價(jià)為1元,酒瓶 B002型號(hào)的1000000只每只不含稅價(jià)為01元。貨已到,款已用銀行存款(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))轉(zhuǎn)賬支付,并取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。另外發(fā)生運(yùn)費(fèi)23980元(含稅)。已用銀行存款(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))轉(zhuǎn)賬支付,并取得了南寧時(shí)代運(yùn)輸有限公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,要頭是開(kāi)具給本公司的。已知B001型號(hào)酒瓶每只重300克B002號(hào)酒瓶每只重200克。 8、采購(gòu)部向南寧市酸酒設(shè)備銷(xiāo)售有限公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)釀酒設(shè)備一套,不含稅價(jià)為300000元,已用銀行存款(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項(xiàng),并取得了增值專(zhuān)用發(fā)票。
8采購(gòu)部向南寧市酸酒設(shè)備銷(xiāo)售有限公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)釀酒設(shè)備一套,不含稅價(jià)為300000元,已用銀行存款(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項(xiàng),并取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票+同時(shí)聯(lián)系南寧時(shí)代運(yùn)輸有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸,通過(guò)建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬支付運(yùn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)28160元其中21800元為運(yùn)費(fèi)(含稅),搬運(yùn)費(fèi)6360 元(含稅),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票 9采購(gòu)部向南寧市豐田汽車(chē)專(zhuān)賣(mài)店(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)小汽車(chē)2輛,每輛不含稅價(jià)為100000元,已用公司建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項(xiàng),并取得了機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票。車(chē)輛購(gòu)管稅和率10%,車(chē)購(gòu)稅=不含稅買(mǎi)價(jià)+車(chē)購(gòu)稅稅率,記入采購(gòu)成本。車(chē)輛于當(dāng)月交付行政部使用。
采購(gòu)部向南寧市酸酒設(shè)備銷(xiāo)售有限公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)釀酒設(shè)備一套,不含稅價(jià)為300000元,已用銀行存款(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項(xiàng),并取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票+同時(shí)聯(lián)系南寧時(shí)代運(yùn)輸有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸,通過(guò)建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬支付運(yùn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)28160元其中21800元為運(yùn)費(fèi)(含稅),搬運(yùn)費(fèi)6360元(含稅),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
采購(gòu)部向南寧正益農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)小麥30噸、高粱30噸、谷子30噸、香蕉30噸、菠蘿30噸,不含稅價(jià)分別為1000元/噸、800元/噸、1200元/噸、4000元/噸、3000元/噸。貨款和稅款已用銀行存款(公司建設(shè)銀行賬戶(hù))轉(zhuǎn)賬支付,貨已驗(yàn)收入庫(kù),并取得了匯總開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及其銷(xiāo)貨清,該批農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)酒類(lèi)產(chǎn)品。怎么做會(huì)計(jì)處理
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買(mǎi)了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對(duì)外處理、買(mǎi)家要我們公司開(kāi)機(jī)械票給他們、我們也沒(méi)有賣(mài)機(jī)械的資質(zhì)、能開(kāi)出賣(mài)機(jī)械的票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)員工之前都是通過(guò)勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒(méi)有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒(méi)有問(wèn)題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺(jué)得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購(gòu)的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類(lèi)50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類(lèi)有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢(xún)下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開(kāi)發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開(kāi)發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T(mén)知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶(hù),我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
對(duì)的 你看題目
5,銷(xiāo)項(xiàng)800×520×13% 進(jìn)項(xiàng)4360÷1.09×9%+636÷1.06×6% 6,進(jìn)項(xiàng)30×1000×10%+30×800×10%+30×1200×10%+30×4000×10%+30×3000×10% 你計(jì)算一下
還有分錄
借,銀行存款520×800×1.13 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入520×800 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷(xiāo)520×800×0.13
借,銷(xiāo)售費(fèi)用4600 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)360+36 貸,銀行存款,總金額
借,原材料 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn) 貸,銀行存款 金額您計(jì)算代入一下
可以在給我解答剩下的嗎
不好意思,你提問(wèn)的只有兩個(gè)題目,其他的問(wèn)題你重新提問(wèn)一下吧,謝謝配合。
那我不可以在這提問(wèn)了嗎
您只能重新提問(wèn)題了,就你在提問(wèn)的時(shí)候應(yīng)該也會(huì)看到有溫馨提示,一問(wèn)一答。
借,銷(xiāo)售費(fèi)用4600 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)360+36 貸,銀行存款,總金額 這銷(xiāo)售費(fèi)用怎么算出來(lái)的
在這上的總金額減去進(jìn)項(xiàng)稅額算出來(lái)的。
借,銷(xiāo)售費(fèi)用4600 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)360+36 貸,銀行存款,總金額 總金額得出來(lái)也是要銷(xiāo)售費(fèi)用的出來(lái) 才能減去 我還是有點(diǎn)不明白
總金額就是以前面兩個(gè)數(shù)據(jù)相加就行了呀。
我知道 那銷(xiāo)售費(fèi)用怎么算的呢
銷(xiāo)售費(fèi)用就是你的總金額減去你的稅啊。你題目直接給了總金額,你總金額除以一加增值稅稅率就是你的銷(xiāo)售費(fèi)用啊。