是不是只是提示,不是強(qiáng)制過不去
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師,之前咨詢關(guān)于2021年度工資實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的多1萬(wàn)8。個(gè)稅申報(bào)是按照計(jì)提報(bào)的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資也都時(shí)按照計(jì)提數(shù)做的。解決方案是在22年補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8,和正常工資一起申報(bào),21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問如果22年職工總工資是10萬(wàn),加上補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8元個(gè)稅申報(bào)按照11萬(wàn)8申報(bào)。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實(shí)際支出和稅收金額都填寫11萬(wàn)8嗎?
老師,你好。請(qǐng)問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報(bào)個(gè)稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計(jì)入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也申報(bào)個(gè)稅。在匯算清繳的時(shí)候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個(gè)工資總額
關(guān)于調(diào)整。老師,我司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)月工資是次月計(jì)算和發(fā)放的。做賬時(shí),一直按照著本月計(jì)提上月的工資社保個(gè)稅,同時(shí)在本月繳納上月的工資社保個(gè)稅。應(yīng)付職工薪酬每個(gè)月都是0。實(shí)際這樣計(jì)提和發(fā)放估計(jì)是有點(diǎn)問題。第一,請(qǐng)問一直這樣操作的話,是否可以?是否要把前面的工資個(gè)稅社保在賬務(wù)上調(diào)整?然后按照常規(guī)的操作?第二,扣個(gè)稅系統(tǒng)上,是否需要調(diào)整下?第三,匯算清繳時(shí),A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢?賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫嘛?還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報(bào)?。?/p>
3月份預(yù)付了一筆,裝修費(fèi)12萬(wàn),4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分?jǐn)傎M(fèi)用
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司對(duì)外銷售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈(zèng)支出A105070這個(gè)表里面本年金額沒有,往年的金額有,需要填哪嗎?會(huì)對(duì)本年的匯算哪個(gè)表有影響嗎?
老師,請(qǐng)問公戶轉(zhuǎn)私戶,要怎么做賬
公司購(gòu)買10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計(jì)入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負(fù)大概是多少?
老師,報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)。 通過電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?
實(shí)際工資是不是直接做的費(fèi)用沒有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬
是提示,我就沒敢在保存了,又取消了,是這樣的圖片
企業(yè)所得稅的取數(shù)應(yīng)該是年報(bào)應(yīng)付職工薪酬的取數(shù)吧,那就是空白沒填數(shù)
如實(shí)填寫工資總額要不然和個(gè)稅申報(bào)不一致,比較麻煩
計(jì)提應(yīng)付職工薪酬了
據(jù)實(shí)填寫工資總額
那我就忽略這個(gè)信息,只保持和個(gè)稅一致就行是吧
是的,否則也會(huì)比較麻煩
那我企業(yè)所得年報(bào)應(yīng)付職工薪酬那沒有填錯(cuò)吧,我覺得那不用調(diào)整,所以就空白
沒關(guān)系,沒有調(diào)整是對(duì)著的
好的,謝謝老師了,幫我解答
如滿意還請(qǐng)給予五星好評(píng),謝謝您,祝您生活愉快!