同學(xué),你好,需要交繳納的。

增值稅小規(guī)模納稅人,稅局申請代開了3%的專票,發(fā)票上的稅額是299.50元,但實際已交稅為299.51元,這樣報稅時造成本期應(yīng)補(退)稅額為-0.01元,怎么處理
老師您好,我做小規(guī)模增值稅申報時應(yīng)納稅額合計和本期預(yù)繳稅額有0.01的差額要怎么處理?。?/p>
老師,小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票。為什么填增值稅納稅申報表時候卻在最后一行就是第24行顯示本期應(yīng)補稅額
老師,請問一下小規(guī)模沒有買金稅盤,到稅務(wù)局代開的發(fā)票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報系統(tǒng)中本期應(yīng)納稅額減去減征額后的應(yīng)納稅合計為44.53元,這樣我稅務(wù)局代開發(fā)票時就多交了0.01元,本期應(yīng)補退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動在預(yù)繳稅款那里寫成44.53元,就不存在多一分錢了,這樣可以嗎?
老師你好,請問我公司當(dāng)月在稅務(wù)局代開的專票,稅已繳完,申報增值稅的時候顯示預(yù)繳稅額有數(shù),本期應(yīng)補退稅款是負(fù)數(shù),我家是小規(guī)模,
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動離職了,但是得有一個傷殘就業(yè)補助金需要單位出,請問這個費用應(yīng)該記到哪個科目里,麻煩您把詳細分錄給我說一下,謝謝
老師好!我公司進行安全生產(chǎn)費用審計,讓提供實收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因?qū)Ψ焦具`約約定不退還,需要開發(fā)票給對方公司嗎,會計分錄怎么寫
老師好,公司銷售二手車5萬,借:銀行存款50000 貸:營業(yè)外收入50000/1.02 貸:應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費可以開增值稅專票嗎?
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
老師,采購的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
請董孝琳老師回答,問題過期了 舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤(一正一負(fù)等于0),,,可是7-9月最終利潤總額是3萬呀?
老師,您好!需要一個情況說明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開發(fā)票成本沒有對應(yīng)減少的說明版本
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
在電子稅務(wù)局繳納嗎
還是可以下次預(yù)繳的時候扣掉呢
是的,在電子稅務(wù)局繳納就可以了
如果這月不繳納有什么后果嗎
盡量繳納下吧,不繳納,會有滯納金,沒必要
為什么預(yù)繳的跟實際稅款會有差額呢
是有點尾差的,很正常
稅費繳納里面怎么看不到繳費的地方
你在繳費那里你刷新下
老師 怎么顯示沒有需要繳款的申報數(shù)據(jù)
那就是這個0.01不需要交
謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答