你好開的免稅發(fā)票填寫30就可以的
老師,稅率免稅的普票開具30萬(wàn),增值稅季報(bào),小微企業(yè)免銷售額填30萬(wàn),還是30萬(wàn)/(1+征收率)
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)增值稅是按30萬(wàn)季度,免征收還是45萬(wàn)
小微企業(yè)現(xiàn)在開增值稅普通發(fā)票的稅率是1%嗎?一季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅嗎?
小微企業(yè)季度30萬(wàn)以下免征增值稅,這個(gè)30萬(wàn)含稅還是不含稅銷售額
老師今年小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免征增值稅,這個(gè)30萬(wàn)是不是包括企業(yè)開具所有稅率的銷售額,不分稅率,只要收入在30萬(wàn)以內(nèi)都享受對(duì)嗎?
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月計(jì)提去年的職工工資,是記當(dāng)期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制
10月申報(bào)期企業(yè)所得稅預(yù)繳里已計(jì)提應(yīng)付職工薪酬科目里的公司部分的社保費(fèi)用是否要記入進(jìn)去?
請(qǐng)問(wèn)老師本月繳納的上季度異地預(yù)繳增值稅和所得稅在本月申報(bào)增值稅和所得稅時(shí)候可以抵減嗎
2月將個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)入到營(yíng)業(yè)外收入了,等到年底再將這個(gè)調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報(bào)表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒出租前從價(jià),出租后從租,這種要怎么申報(bào)繳納稅款了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)審計(jì)時(shí)沒有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎