你好 (1)借:在途物資? 8400 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 1092 貸:銀行存款? 9492 (2)借:庫存商品? 8400 貸:在途物資? 8400 (3)借:庫存商品? 300 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 39 貸:銀行存款? 339 (4)借:庫存現(xiàn)金? 10320 銀行存款? 5600 其他貨幣資金 ?17076 貸:主營業(yè)務收入 ?29200 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?3796 借:銀行存款 ?16990.62 財務費用 ?85.38 貸:其他貨幣資金 ?17076 借:主營業(yè)務成本 ?26220 貸:庫存商品 ?26220 (5)借:受托代銷商品 ?32000 貸:受托代銷商品款 ?32000 (6)借:銀行存款 ? 22600 貸:主營業(yè)務收入 ?20000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2600 借:主營業(yè)務成本 ?16000 貸:受托代銷商品 ?16000 (7)借:受托代銷商品款 ?20000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2600 貸: 應付賬款 ?22600 借:應付賬款 ?4000 貸:主營業(yè)務收入 ?3773.58 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?226.42 (8)借:庫存商品 ?16000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ?2080 貸:應付賬款 ?18080 (9)借:應付賬款 ?18600 貸:銀行存款 ?18600
題目在圖片上,請老師為我解答一下,謝謝
旅游會計的題,請老師解答一下,謝謝。
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題目在圖片 請幫我解答一下謝謝。
關(guān)于旅游會計的題目在圖片,請幫我解答一下謝謝
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?