你好,沒有認(rèn)真的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅331.32沒有做出來。但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證時(shí)認(rèn)證抵扣了,交稅是也是抵扣了這筆錢的。那在8月要怎么做賬?
請(qǐng)問下,進(jìn)口的貨物,有繳納關(guān)稅,但是在記賬當(dāng)月沒有抵扣,那么在做分錄的時(shí)候可以做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月沒有銷項(xiàng),有個(gè)進(jìn)項(xiàng)票,不想勾選認(rèn)證 ,想等有銷項(xiàng)再勾選認(rèn)證, 本月的進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬,還沒付款
老師,當(dāng)月購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)做賬,只是有的沒有認(rèn)證抵扣,那么沒有認(rèn)證的還得再做賬嗎
請(qǐng)問一下,當(dāng)月購車進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已收到,款已付。但是當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣,只是入賬待抵扣。到下月認(rèn)證,這種要如何做賬
我司在9月5號(hào)采購了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)