這個補上,沒有做補上,借進項稅額 331.32 借xx 負數(shù)
7月有一筆進項稅331.32沒有做出來。但是當月進項稅認證時認證抵扣了,交稅是也是抵扣了這筆錢的。那在8月要怎么做賬?
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師請問一下,我們四月份認證抵扣的一張進項,7月被查有問題,做了進項稅轉(zhuǎn)出,但是7月我們有認證的進項,這樣我們沒有繳稅,這樣做可以嗎?還是4月份那筆轉(zhuǎn)出來的必須繳納上
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現(xiàn)呢
老師,我這個月7月到的材料專票入賬了,但是做的是待認證進項,我在8月份抵扣了轉(zhuǎn)出,那我的抵扣聯(lián)是放在7月待認證后面,還是實際8月抵扣月后面?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
那我補上之后,8月稅控盤開票的進項稅和賬面上的進項稅是不是就不相等了,賬面上會多一筆331.32。
這個只要累計數(shù)對上就可以,你之前那個少現(xiàn)在補上就可以
哦哦哦。好的。累計數(shù)是只年初累計到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)跟實際的數(shù)據(jù)對的上就行嗎?
那銷項稅也是一樣的道理哦?
是的,是的,是的,是的
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學員了