你好,可以做的,也可以不用做,自己決定。
老師,進賬大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個月進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅的時候,要不要把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進項和銷項轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費 未交增值稅
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務費,請問這個服務費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請的人工工資每個配件固定費用,材料按數(shù)量分配,租房設備按材料分配,料工費分配完了,合計每個單價就是這三項的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對,每個的單價不就是每個的人工費+每個材料分配率+每個設備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營,又不想注銷,可以長期零申報嗎,有什么風險
甲會計兼6家單位會計,1.5億糧食收購企業(yè),一個集團公司本部,一個3萬畝地公司,一16個網(wǎng)店加一個超市門店公司。一個工會會計,一個業(yè)務量小些公司會計,集團網(wǎng)銀復核40個網(wǎng)銀盾12家公司,這個業(yè)務量大嗎,?
老師,公司收到一張電費發(fā)票?是預存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費發(fā)票,做到業(yè)務招待里面合規(guī)嗎
個人抬頭的電話費發(fā)票,公司可以當做費用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個月紅沖了銷項發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個月怎么做賬做平?
做了的好處就是你以后查賬的時候方便。
那我前幾個月都沒做,我現(xiàn)在補做要怎么做?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
做了就是,銷項,進項余額為0.
對的是的對的是的對的是的對的是的。
是把前面沒結(jié)轉(zhuǎn)的,一次性合計結(jié)轉(zhuǎn)
同學,你想問什么的?
我說的是金額統(tǒng)計起來,做一個分錄
可以的,可以這么做的,你試試一下可以嗎?你也可以按月做行嗎?
這個也沒有規(guī)定,我也給你寫了分錄,你自己做一下,試一試, 看結(jié)果
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。