你好,借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款嘛,那實(shí)際這個(gè)是什么的。
老師好 去年有筆預(yù)支款是今年的費(fèi)用 但我做成了去年的費(fèi)用 也結(jié)轉(zhuǎn)了損益 這樣要怎么調(diào)整成今年的費(fèi)用呢 謝謝
老師好 我有一筆費(fèi)用是今年??顚S玫牡侨ツ暌呀?jīng)做了費(fèi)用了 做的借營業(yè)費(fèi)用 貸銀行存款 那我現(xiàn)在想做成今年的費(fèi)用 要怎么進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整 謝謝
老師,去年的賬,今年審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)未入賬,我要怎么調(diào)賬,在2020年的賬中做調(diào)整還是今年的會(huì)計(jì)賬中做調(diào)整
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
_ 去年有筆賬,我們做的費(fèi)用,今年接尾款時(shí)做了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問去年的賬應(yīng)該怎么調(diào)整?謝謝
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
實(shí)際是固定資產(chǎn)
我們是事業(yè)單位
實(shí)際這是一個(gè)固定資產(chǎn)是嗎?借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用, 應(yīng)付帳款
去年做的賬是費(fèi)用,今年要從費(fèi)用調(diào)到固定資產(chǎn)
應(yīng)該怎么做賬?
你好,借固定資產(chǎn)貸以前年度盈余
還要借以前年度,帶累計(jì)盈余嗎?
對(duì)的是的,這個(gè)做年末做就行。
還要借以前年度,帶累計(jì)盈余嗎?
年末做,需要的年末做,年末做。
能這次做了嗎?
可以的,可以這么做。
事業(yè)單位,這筆去年收的錢,我們今天要退回去,還得上交財(cái)政。除了做以前年度損益調(diào)整,還要做什么分錄呢?
月末結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)盈余,不是嗎?
我們是年底結(jié)轉(zhuǎn)
事業(yè)單位,這筆去年收的錢,我們今天要退回去,還得上交財(cái)政。除了做以前年度損益調(diào)整,還要做什么分錄呢?
你好,其他的不需要做。
需要做一個(gè)紅沖的就可以
事業(yè)單位,這筆去年收的錢,如果對(duì)方公司退回給我們,我們?cè)偕辖簧辖回?cái)政。我們應(yīng)該怎么做賬呢?
你好,當(dāng)時(shí)分錄紅沖然后 在支付 第一筆紅沖支付出去的,第二筆再支付出去。
您誤解我的意思了。 去年支付的錢,審計(jì)查出了問題,對(duì)方公司先退回,我們?cè)賹⑼嘶氐腻X上交國庫,怎么記賬
你好,那你們紅沖支付的這個(gè)不就是退款嗎。
紅沖支付出去的是不是退款的業(yè)務(wù)?