您好,開發(fā)票過來好些,公司可以抵稅,可以開勞務(wù)費過來
老師,銷售返利怎么做會計分錄呢?客戶前幾個月已經(jīng)付款給我們,我們也開了銷售發(fā)票。然后現(xiàn)在客戶要我們返利還要我們開發(fā)票。那這個發(fā)票是那一方來開呢?
請問一下給別人介紹生意返回來的款需要給對方開發(fā)票嗎?如果開的話要開什么內(nèi)容的發(fā)票
老師如果給客戶的返利是銷售的商品,如何做賬,要開什么發(fā)票
銷售收入,對方客戶沒有要求要開發(fā)票,做了無票收入,需要開給對方客戶嗎,對方?jīng)]要求的話
老師,你好!我公司收了客戶的錢,也按照收款金額開具發(fā)票。現(xiàn)在要給經(jīng)銷商返點,經(jīng)銷商開具了發(fā)票過來。怎么做賬呢?是按照收到的發(fā)票做費用,還是要體現(xiàn)返點呢?謝謝
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
勞務(wù)發(fā)票對方不愿意開
可以要他找些發(fā)票過來
那他不來勞務(wù)發(fā)票,還能開其他發(fā)票嗎?
可以開激勵費發(fā)票嗎
可以的,開其他發(fā)票也可以的
但這個對方好像沒有做賬,我們是直接拿來抵客戶的貨款,但賬又做到費用了,對方開發(fā)票的話影不影響他們啊
意思是你減少應(yīng)付賬款了,是吧
是的,主要我們做到費用了,對方現(xiàn)在補開發(fā)票給我們,開發(fā)票的話對他們來說不就是他們的收入嗎?
是的,對方開發(fā)票,就要確認收入
或者你沖減成本
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
這樣也可以
我現(xiàn)在在弄匯算清繳,做到費用,但沒有發(fā)票,想叫對方補開發(fā)票又怕影響他們
可以和對方商量下,要他們開過來的