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老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額里能行嗎

2022-10-14 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 10:34

同學(xué)您好,你好,一般是不可以的,記入稅金及附加的

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快賬用戶6336 追問 2022-10-14 10:35

那老師我期初已經(jīng)放在已交稅金了它顯示在應(yīng)交稅費(fèi)了,我現(xiàn)在做一下調(diào)整,把已經(jīng)繳納的印花稅如何做一筆分錄調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-10-14 10:47

借稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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同學(xué)您好,你好,一般是不可以的,記入稅金及附加的
2022-10-14
你好,做了已經(jīng)繳納稅款的分錄,有做相應(yīng)計(jì)提分錄嗎??
2022-06-26
同學(xué)你好,一般情況下,可以顯示為負(fù)數(shù)的,也可以重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目中。
2022-10-12
你好,學(xué)員,記入應(yīng)交稅費(fèi)中
2022-06-25
你好 按余額表的 余額方向錄入就行?
2023-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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