借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。 計(jì)提借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交Xxx稅,交稅借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交Xxx稅貸:銀行存款
老師,我公司為小規(guī)模,開具專用發(fā)票給購買方,繳納增值水附加水等如何做分錄呀
甲公司是小規(guī)模納稅人 2019 年第四季度銷售額 25 萬元,其中開具 增值稅普票 20 萬元,自行開具增值稅專用發(fā)票 5 萬元,如何繳納增值稅,如何 繳納附加稅?(城建稅 5%、教育費(fèi)附加 3%、地方教育費(fèi)附加 2%)
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),每次發(fā)工資、繳納水電費(fèi),購買辦公用品都是通過法人微信付款給員工的,這個(gè)如何記賬做分錄呢
老師,我是一家小規(guī)模納稅人的公司,對(duì)方給我開專項(xiàng)的增值稅發(fā)票(購買材料),我可以作為成本嗎?如果可以的話分錄該怎么寫呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借:稅金及附加 貸:銀行存款這一步可以直接這樣做嗎,一步到位呢
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。通過應(yīng)繳稅費(fèi)過渡一下
為啥呀要過渡
以便于統(tǒng)計(jì)繳納的稅費(fèi)金額,和每個(gè)月應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的稅收負(fù)債