你好,現(xiàn)在點(diǎn)上報(bào)匯總,然后你去申報(bào)的增值稅在反寫(xiě)監(jiān)控就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是用uk開(kāi)票的,上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票,我就直接國(guó)稅上0申報(bào)了,沒(méi)有匯總上傳,這會(huì)有什么影響嗎?我看開(kāi)票系統(tǒng)截止日期沒(méi)有變化,這個(gè)怎么辦?
老師您好,我現(xiàn)在才知道有個(gè)員工要求一年發(fā)一次工資,,我也一直沒(méi)幫他每個(gè)月零申報(bào)個(gè)稅,那么這個(gè)月開(kāi)始幫他報(bào)個(gè)稅,之前的,入職日期填1月1日,然后填9個(gè)月工資總額,這個(gè)操作可以嗎?謝謝!
老師,現(xiàn)在不是一月初嗎,這個(gè)月不是要進(jìn)系統(tǒng)兩次嘛,月初進(jìn)一次,等報(bào)完稅還要進(jìn)一次,那我今天進(jìn)了看見(jiàn)開(kāi)票截止日期是1月21號(hào),那我在這個(gè)界面還需要點(diǎn)上報(bào)匯總嗎,我知道先不用點(diǎn)反寫(xiě)等報(bào)完稅再點(diǎn)反寫(xiě),那這個(gè)上報(bào)匯總呢現(xiàn)在點(diǎn)嗎?這是百旺的金稅盤(pán)
老師,我是江蘇南通的,公會(huì)申報(bào)的金額是不是還要轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶,怎么個(gè)操作方法啊,第一次弄不太懂。
老師,我的開(kāi)票日期是截止到10.25,這個(gè)月我還沒(méi)有報(bào)稅,是需要怎么操作的嗎,第一次弄不太會(huì),謝謝
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?