借固定資產(chǎn)清理9000 累計(jì)折舊7萬, 貸固定資產(chǎn)79000 借固定資產(chǎn)清理100,貸庫(kù)存現(xiàn)金100 借原材料貸固定資產(chǎn)清理了2000 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理9000-2000-100
甲公司有舊廠房一棟,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該廠房原值550 000元,已提折舊67 000元,在清理過程中,以銀行存款支付清理費(fèi)用1300元,收回殘料入庫(kù),殘料作價(jià)2500元。作出甲公司的賬務(wù)處理
A公司一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床使用期滿進(jìn)行報(bào)廢處理,其賬面原價(jià)79,000元已提折舊,7萬元已提減值,準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
A公司將不需用的設(shè)備一臺(tái)出售給B公司。其原始價(jià)值為10萬元,累計(jì)折舊為2萬元。清理過程中使用原材料1000元,用現(xiàn)金支付清理費(fèi)1200元。出售設(shè)備收到價(jià)款9萬元,存入銀行。設(shè)備清理結(jié)束,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。編制對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目。
例:A公司一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床使用期滿,進(jìn)行報(bào)廢處理。其賬面原價(jià)79000元,已提折舊70000元;已提減值準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi)用,回收殘料價(jià)值2000元,暫入材料庫(kù)。
乙公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一項(xiàng)固定資產(chǎn)因毀損進(jìn)行處置,原價(jià)為800元,截至目前已計(jì)提折舊300萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬。處置時(shí)的殘料價(jià)值為5萬元,變價(jià)收入為30萬元。清理過程中發(fā)生自行清理費(fèi)用2000元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:①將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí):②收回殘料價(jià)值和變價(jià)收入時(shí):③支付清理費(fèi)用時(shí):④結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時(shí):
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理