借固定資產(chǎn)清理 100 貸銀行存款 100
A公司一臺生產(chǎn)用機(jī)床使用期滿進(jìn)行報廢處理,其賬面原價79,000元已提折舊,7萬元已提減值,準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi)用的會計分錄。
例:A公司一臺生產(chǎn)用機(jī)床使用期滿,進(jìn)行報廢處理。其賬面原價79000元,已提折舊70000元;已提減值準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi)用,回收殘料價值2000元,暫入材料庫。
A公司一臺生產(chǎn)用機(jī)床,使用期滿進(jìn)行報廢處理,其賬面原價79,000元已提折舊7萬元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi),用回收材料價值2000元暫入材料庫并結(jié)轉(zhuǎn)損益。寫會計分錄。
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢,該設(shè)備的原值為20000元,累計已提折舊18000元,已計提減值準(zhǔn)備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
機(jī)械設(shè)備使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報銷,原值300000元,累計折舊260000已提減值準(zhǔn)備20000元,清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3000用銀行存款支付,取得變價收入為2000
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
已提減值準(zhǔn)備,該怎么做分錄
這個就是轉(zhuǎn)入清理,借固定資產(chǎn)清理3000? ?借累計折舊? ?70000? 借固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000? ?貸固定資產(chǎn)? 79000