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老師,我這個分錄這樣做對不對,我想要沖掉實收資本

老師,我這個分錄這樣做對不對,我想要沖掉實收資本
2022-10-13 17:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 17:18

5號憑證為啥2個分錄呢?

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快賬用戶2074 追問 2022-10-13 17:19

我要調(diào)賬啊

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快賬用戶2074 追問 2022-10-13 17:21

我想要把實收資本6萬給沖掉,只保留6號憑證4萬的實收資本就好了

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齊紅老師 解答 2022-10-13 17:23

那你為啥沖了之后還做6萬?

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快賬用戶2074 追問 2022-10-13 17:24

不然怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-13 17:27

先沖銷錯誤的,然后按正確的做

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快賬用戶2074 追問 2022-10-13 17:28

正確的做我做其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負債表不平了

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齊紅老師 解答 2022-10-13 17:38

思路就是那樣的。只是你的資產(chǎn)負債表取數(shù)公式有問題

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5號憑證為啥2個分錄呢?
2022-10-13
這個一般做借原材料 -710000 貸應(yīng)付賬款暫估款-710000 ,不做相反是做負數(shù)這個,別的沒有問題
2020-09-02
如果這樣,就不會體現(xiàn)出投資款。若做了驗資,就要做實收資本
2023-10-23
你好: 如果結(jié)轉(zhuǎn)時,盡量是從貸方?jīng)_減。 借:本年利潤(正數(shù)) 貸:財務(wù)費用(正數(shù)) 分錄不算錯,不過會影響一般財務(wù)軟件抓取數(shù)據(jù)。(抓取不了會導(dǎo)致報表抓取的財務(wù)費用是0)
2021-04-05
可以減資的,根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要
2024-06-13
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