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你好老師,9月做了一個(gè)暫估的憑證,現(xiàn)在在10月里想紅沖掉這樣沖對不對?

你好老師,9月做了一個(gè)暫估的憑證,現(xiàn)在在10月里想紅沖掉這樣沖對不對?
2021-11-10 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 12:00

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5547 追問 2021-11-10 12:03

這個(gè)是不是也得沖掉?

這個(gè)是不是也得沖掉?
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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:04

你好 對的 是需要清理的。

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快賬用戶5547 追問 2021-11-10 12:06

這樣的話9月的報(bào)表是不是也得做更改?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:06

那你在這個(gè)月調(diào)整就行。

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快賬用戶5547 追問 2021-11-10 12:08

具體怎樣調(diào)整我不會調(diào),請老師指導(dǎo)一下

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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:09

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品負(fù)數(shù),做到這個(gè)月。

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快賬用戶5547 追問 2021-11-10 12:25

這樣對不對

這樣對不對
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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:25

好對的分錄是正確的。

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可以的,可以這么做的。
2021-11-10
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-18
你這里退貨后,和紅沖暫估最后的結(jié)果一致的。
2020-11-16
你好 費(fèi)用憑證拿出來你的現(xiàn)金余額是對的吧
2020-10-31
對的,是的,就是這么做。
2024-05-31
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