印花稅是按紅沖后的金額繳納
請問老師,印花稅我按收入繳稅,我這個月有沖紅,是按沖紅之后的金額計算還是按8月開票的金額計算?
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發(fā)票,因為作廢不要紅沖,上個月發(fā)票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
老師你好!才成立的公司,第二季度沒有繳納印花稅,稅局系統(tǒng)也沒有,但第二季度有開票收入。第三季度稅局系統(tǒng)有資金賬簿需要繳納印花稅,三季度也有收入,我是0申報,還是要怎么報???
第三季度的收入有紅沖的金額,印花稅是按紅沖后的金額繳納還是按開票收入繳納
上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報的印花稅,這種情況印花稅怎么報?是總開票金額減去紅沖金額報,還是只報正數(shù)發(fā)票的金額?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
稅法認壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因為有個產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個桶,最終這個桶是別人的,然后這個桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當備用金,可是我這樣屬于坐支啊?對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉給他?可是他是公司法人,我是財務,我跟他賬戶往來多了也不好吧?因為我們是工程的,很亂,我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費加計扣除審核時,人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調整啊,要不要改以前年度財務報表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務局還是施工地稅務局辦理?