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老師我抵扣了一張小規(guī)模時的發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄咋寫

2022-10-13 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 16:10

你好,之前當(dāng)時怎么做的?借管理費用嗎?如果是的話,借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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你好,之前當(dāng)時怎么做的?借管理費用嗎?如果是的話,借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-10-13
借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-11-22
您好,借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-05-17
你好 借成本費用,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2023-02-09
你這個對應(yīng)需要做借xx 負(fù)數(shù), 借進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出做借xx 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就一致了, 2你好,這個附表4之前實際抵減嗎,實際抵減,你這個對應(yīng)納稅調(diào)減 填寫,這個你這個對應(yīng)做分錄,借為交增值稅,負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 沖掉之前抵減的
2021-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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