您好!你把本月的收入、費用合計數(shù)算好填進去報企業(yè)所得稅。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報個稅,之前有問過之前的財務,說是公司沒有核定個稅,所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報個稅嗎還是
我先跟您說一下我現(xiàn)在的情況大概,我平時就是記一些流水賬,比如發(fā)票收取、銀行賬戶匯轉這樣子,沒有按照科目分類去記會計分錄,但是現(xiàn)在需要報稅,我的財務報表不知道怎么出,企業(yè)所得稅的項目填寫也不知道怎么填才好[皺眉]
1.郭老師:我想請問一下:我平時就是記一些流水賬,比如發(fā)票收取、銀行賬戶匯轉這樣子,沒有按照科目分類去記會計分錄,但是現(xiàn)在需要報稅,我的財務報表不知道怎么出,企業(yè)所得稅的項目填寫也不知道怎么填才好呢?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調整我應該怎么調整?是在納稅調整明細表里調整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里調整?
文文老師在嗎有問題請教?
老師好 我想求這道題的相關分錄
我昨天申報了增值稅 我是按照銷項發(fā)票額來填的
但是我們賬面上有幾筆收入是沒有開具發(fā)票的,這幾筆我要申報進去嗎?
是的,增值稅按照你開票的金額來填,如果有不開票的收入也要加上去
好 那我去重新申報一下,還有就是企業(yè)所得稅的申報
企業(yè)所得稅是季報,你就把7、8、9的收入加起來填
營業(yè)收入的話就是銷項金額加上未開票的收入金額,然后營業(yè)成本的話,我們公司賬面上沒有業(yè)務支出,因為得不到發(fā)票[皺眉],公帳上的支出只有社保、工資以及手續(xù)費
那你就把工資社保那些費用3個月加起來
這么一看,上個季度沒有報稅,因為我是7月份才入職的,不過六月賬面上只有兩筆,是不是符合0申報呢
沒有數(shù)據(jù)就要0申報的哦,沒有收入不報稅是不行的
老師 增值稅申報更改里面我沒找到未開票銷售額欄呢[流淚]
小規(guī)模納稅人沒有這欄的,填到收入那欄就可以了