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老師,您好,咨詢一個(gè)建筑行業(yè)的問題哈:跨省區(qū)的建筑項(xiàng)目,可以在項(xiàng)目所在地自主辦理報(bào)稅嗎?增值稅,個(gè)稅,企稅,還是一定要預(yù)交。電子稅務(wù)局可以開設(shè)一個(gè)《外省跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶》可以自己在公司所在地直接預(yù)申報(bào)嗎?
老師好,我今天提交了跨區(qū)域涉稅報(bào)驗(yàn)表,稅務(wù)局也通過了,現(xiàn)在我再登錄電子稅務(wù)局的時(shí)候,提示兩個(gè)框,一個(gè)正常戶,一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶,就是報(bào)驗(yàn)戶登錄是啥意思?在什么情況下需要登錄報(bào)驗(yàn)戶,辦理什么業(yè)務(wù)
建筑施工企業(yè),6月份外地項(xiàng)目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳,而是今天7.1號(hào)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎?預(yù)繳分錄做到幾月份?增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎?
老師,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局開外經(jīng)證,提交了后還是開不了建筑服務(wù)類發(fā)票,電子稅務(wù)局里跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)顯示的狀態(tài)是“已報(bào)告未報(bào)驗(yàn)”,請(qǐng)問這個(gè)是需要做報(bào)驗(yàn)的動(dòng)作嗎?
你好!老師,我是山東的,我9月底開了一張跨區(qū)域的發(fā)票,在辦理跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)預(yù)交稅款時(shí),因?yàn)椴僮魇д`提交了經(jīng)營地涉稅事項(xiàng)反饋表!請(qǐng)問怎么撤銷??!我的稅款還沒有預(yù)交呢?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級(jí)會(huì)計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
您好,跨市區(qū)建筑業(yè)增值稅專票申報(bào)要點(diǎn):一般納稅人按2%(一般計(jì)稅)或3%(簡易計(jì)稅)預(yù)繳,小規(guī)模按1%預(yù)繳(季度30萬內(nèi)免稅);開票前需完成跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)并備注項(xiàng)目地和名稱,預(yù)繳后機(jī)構(gòu)地申報(bào)時(shí)在主表第21欄(小規(guī)模)或28欄(一般納稅人)填寫已預(yù)繳金額抵減,項(xiàng)目結(jié)束30日內(nèi)需電子稅務(wù)局辦結(jié)反饋,逾期有滯納金風(fēng)險(xiǎn)。
我是小白,預(yù)交稅怎么去交
?您好,先登錄項(xiàng)目所在地的電子稅務(wù)局,找到“增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)”模塊,選擇“建筑業(yè)預(yù)繳”,然后填寫含稅銷售額、分包款(有分包就填,沒有就填0),再選好預(yù)征率(小規(guī)模納稅人一般是1%或3%,一般納稅人是2%或3%),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出要繳的稅款。核對(duì)金額沒問題后,用企業(yè)對(duì)公賬戶在線扣款,或者打印繳款書去銀行交。交完稅后,記得在電子稅務(wù)局下載完稅證明保存好,后面申報(bào)納稅要用。開票的時(shí)候,備注欄一定要寫清楚項(xiàng)目地址和名稱,和預(yù)繳信息保持一致,而且要注明建筑服務(wù)發(fā)生地所在縣(市、區(qū))、項(xiàng)目名稱。還有,小規(guī)模納稅人在2023年1月1日至2027年12月31日期間,如果月銷售額沒超過10萬元(季度銷售額沒超過30萬元),就不用預(yù)繳稅款了。
開的增值稅專用發(fā)票也有月不超10萬,季度不超30萬,不用預(yù)交的政策嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,開的是3個(gè)點(diǎn)的3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票
?您好,小規(guī)模納稅人要是月銷售額沒超10萬,季度銷售額沒超30萬,開普通發(fā)票的話,是可以免稅的;但要是開增值稅專用發(fā)票,哪怕沒超這個(gè)數(shù),還是得繳稅,因?yàn)閷S冒l(fā)票的稅收政策比較嚴(yán)格,沒辦法享受免稅優(yōu)惠。