你好,你的利潤(rùn)表發(fā)過來看看這里
老師:您好!我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會(huì)計(jì)(已經(jīng)離職)在申報(bào)去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額都填錯(cuò)了,營(yíng)業(yè)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,利潤(rùn)都是0,沒有數(shù)據(jù),但實(shí)際這兩個(gè)季度都有開票,這樣填寫企業(yè)所得稅,會(huì)有怎樣的問題?
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),在這個(gè)季度,給補(bǔ)貼了15萬, 利潤(rùn)表里,營(yíng)業(yè)收入是0,營(yíng)業(yè)成本是0,政府補(bǔ)助的營(yíng)業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 謝謝
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),在這個(gè)季度,給補(bǔ)貼了15萬, 利潤(rùn)表里,營(yíng)業(yè)收入是0,營(yíng)業(yè)成本是0,政府補(bǔ)助的營(yíng)業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 利潤(rùn)總額為145034.47元, 謝謝
老師您好,我想問一下,我們高新企業(yè)匯繳高新的補(bǔ)貼入營(yíng)業(yè)外收入了,但是現(xiàn)在有一筆2022年社保退款當(dāng)時(shí)入營(yíng)業(yè)外收入了,但是今年把這筆收入沒沖以前年度損益,直接調(diào)整今年的營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致實(shí)際收到的補(bǔ)貼就少了,我現(xiàn)在按賬上的營(yíng)業(yè)外收入填政府利得那里可以嗎,以后不會(huì)查這個(gè)呀
老師你好!我有個(gè)單位收入有政府補(bǔ)助這塊,入賬的時(shí)候是做營(yíng)業(yè)外收入的,在季報(bào)的時(shí)候,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(。A類)中但是營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)提供就營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本,像這類情況沒事吧?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎