我們這邊按照成本繳納 辦公費(fèi)的那些都沒有繳
只要開具發(fā)票,沒有合同的,都要按視同有合同交印花稅嗎,貨物買賣雙方都要按買賣合同申報(bào)繳納印花稅,那像運(yùn)輸費(fèi)也是雙方按運(yùn)輸合同申報(bào)嗎,還有代理服務(wù)費(fèi)、代理報(bào)關(guān)費(fèi),餐飲費(fèi),勞務(wù)派遣費(fèi),這些呢應(yīng)該選擇哪個(gè)稅目申報(bào)
印花稅,買賣合同都要申報(bào),買入的話,哪些需要報(bào),油票,電費(fèi),房租這些要報(bào)么,還是只有購入材料需要報(bào)
請問老師我12月所屬期印花稅除了購銷合同外還有一個(gè)房屋租賃合同要報(bào),但是我打開電子稅務(wù)局印花稅里只有一個(gè)買賣合同項(xiàng)目可以選,請問房屋租賃合同印花稅要怎么申報(bào)
老師好,印花稅申報(bào)合同按不函數(shù)金額對嗎,外包合同,辦公室采買辦公品,還有京東購買的一些資料這些都需要繳納印花稅嗎 ,喝水買的水票也用嗎
老師,請問買賣合同購入的材料需要申報(bào)印花稅嗎
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬,暫時(shí)實(shí)出資只有100萬,然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進(jìn)來,可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說讓他跟公司簽個(gè)租車協(xié)議?
老師好,請教一下,個(gè)體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒開過銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對方開進(jìn)來票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ荆蛻粜枰崆澳冒l(fā)票去預(yù)支工程款,請問這個(gè)發(fā)票可以開嗎?
請問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
那就是只報(bào)購入商品和材料的是么,然后是不含稅價(jià)來報(bào)么
對的,是的,是這么做的。