您好,按發(fā)票明細數(shù)據(jù)申報納稅
# 提問 #小規(guī)模納稅人 稅控盤開票和未開發(fā)票合計小于45萬 填季報增值稅時(一)中的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不用填稅控盤開發(fā)票數(shù) 只在小微企業(yè)免稅銷售額填合計數(shù)就好了 是不?謝謝
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,第一季度開的增值稅普通發(fā)票上,由于小數(shù)位四舍五入的原因,導致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計的應交稅費,應交增值稅相差一分錢,請問我這個現(xiàn)在怎樣弄?
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
開發(fā)票是分 季報是總 所以有差額 那季報調(diào)哪個數(shù)?稅額自動生成能改嗎?
您好,您季度匯總調(diào)整即可
上報增值稅按哪個數(shù)?您說的我沒明白老師 麻煩具體些 謝謝
您好,就是填寫納稅申報表,按明細數(shù)據(jù),不是合計計算
季報只填一個總數(shù) 怎么填都是1個數(shù)呀 會有差額的
您好,需要繳納的稅費金額是填寫的,按發(fā)票明細合計匯總填寫,不是計算得出的
這樣也有差額
您好,您都每個發(fā)票稅額都合計了,為什么還有差額?
因為分開發(fā)票會多次四舍五入 季報合計數(shù)一次四舍五入 形成差額1分
您好,納稅申報表的數(shù)據(jù)就是單個發(fā)票合計,不是匯總計算的
季報收入只填一個總數(shù)的老師
您好,是的,就是每個發(fā)票的對應數(shù)據(jù)合計,用加法得出的
所以有差額呀
您好,那您按正確的填寫,按合計填寫
您好,納稅申報表就是按每個發(fā)票合計填寫申報
那有差額1分呀
您好,您用自己計算的數(shù)據(jù)填寫,就是與發(fā)票數(shù)據(jù)相同,為什么還要差異呢