同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款是單獨(dú)的流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目,此處表述不準(zhǔn)確
應(yīng)付賬款496萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-41.5萬(wàn) 其他應(yīng)付款-324萬(wàn) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)130萬(wàn),應(yīng)付賬款大于流動(dòng)負(fù)債什么意思說明什么
資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)負(fù)債為什么說包括應(yīng)交稅金,其他應(yīng)付款,或有負(fù)債?
報(bào)表其他流動(dòng)負(fù)債為什么說包括應(yīng)交稅金,其他應(yīng)付款,或有負(fù)債
合同負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、持有待售負(fù)債、其他流動(dòng)負(fù)債,這里面哪些是本期到期的債務(wù)
合同負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、持有待售負(fù)債、其他流動(dòng)負(fù)債,這里面哪些是本期到期的債務(wù)
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
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可以網(wǎng)上都是能搜到這種說法的,包括會(huì)計(jì)學(xué)堂也有老師給出的是這個(gè)答案
網(wǎng)上的東西不一定都正確,你可以下載一份資產(chǎn)負(fù)債表看