你好,如果對(duì)方投訴你們惡意作廢發(fā)票,你們就在隱瞞收入
老師,請(qǐng)問(wèn)我們跟甲方簽合同,開(kāi)票給甲方,現(xiàn)在甲方?jīng)]錢打款,讓我們作廢發(fā)票,重新開(kāi)票給乙方,乙方付款給我們,說(shuō)乙方是甲方的投資公司,可以這么操作嗎?如果可以需要對(duì)方提供什么材料?
我們公司給醫(yī)院開(kāi)了一張普通發(fā)票(稅率13%),但是醫(yī)院把這張發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在要求我們作廢重新開(kāi)具。 我們公司沒(méi)有見(jiàn)到這張發(fā)票的 發(fā)票聯(lián),直接就作廢了,那么對(duì)于我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們公司需要怎么處理?
老師,我公司一般納稅人,開(kāi)專票給個(gè)體工商戶,對(duì)方不付款。我們把發(fā)票作廢了,對(duì)方不退發(fā)票怎么辦?我們?cè)撊绾我匕l(fā)票,以什么理由向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局舉報(bào)?
給對(duì)方公司開(kāi)票了,但對(duì)方?jīng)]有給我們付款他們要依工資的形式發(fā)給我們的員工,這樣可以嗎?那這樣的話我們公司賬上一直就有這一筆應(yīng)收賬款
老師,公司開(kāi)票到月底,甲方?jīng)]有給我們付款,我們就把票作廢了,這樣的話有什么風(fēng)險(xiǎn)
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?