你好,需要在9月確認(rèn)收入的這個(gè)
老師好,8月份一筆差旅費(fèi),在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證了,那么是在9月份申報(bào)的時(shí)候才能確認(rèn)抵扣,那我8月份做賬的時(shí)候,分錄是 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢還是進(jìn)行稅額呢?
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒(méi)有上報(bào),那我如果9月計(jì)提工資的話,那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)罰款, 因?yàn)槲?0月沒(méi)有上報(bào),但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒(méi)有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
學(xué)堂老師,問(wèn)一下,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)單是9月24號(hào),是不是應(yīng)該10月確認(rèn)收入申報(bào)增值稅的呢?那9月支付的出口雜費(fèi)及運(yùn)費(fèi)在9月做費(fèi)用憑證呢?還是最好在10月份做費(fèi)用呢?
費(fèi)用報(bào)銷:假如公司10月份初把9月份需要報(bào)銷的發(fā)票整理好后,可以簽報(bào)銷單給老板了,老板會(huì)在10月10號(hào)打9月份的報(bào)銷單。那些銀行單要11月份的時(shí)候再導(dǎo)出10月份的對(duì)賬單才能做賬報(bào)銷了員工的9月份的報(bào)銷款吧,想問(wèn)下這個(gè)流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開(kāi)出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方。然后我想問(wèn)的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎?還是只填寫(xiě)10月的?還是說(shuō)不用填寫(xiě)呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方是不是就不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入了?
公司A交著社保的一個(gè)人 沒(méi)從公司發(fā)工資 他名下的個(gè)體戶可以給公司A開(kāi)發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報(bào)關(guān)單出來(lái)當(dāng)月就開(kāi)具嘛?開(kāi)出口發(fā)票需要注意什么呢?
學(xué)習(xí)稅務(wù)師課程,會(huì)涉及到出口退稅嗎?如果涉及到,請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)師的哪一個(gè)科目?
稅法規(guī)定10年, 但是我預(yù)計(jì)12年,為什么不能用12年提累計(jì)攤銷
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)成立商貿(mào)公司需要哪些資質(zhì)和材料?
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒(méi)有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
老師,9月確認(rèn)收入的話,是不是9月也需要申報(bào)增值稅呢?
是的,需要申報(bào)增值稅申報(bào)表
企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時(shí)間也可辦理免退稅申報(bào)。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免退稅。
這個(gè)報(bào)關(guān)出口之日次月是不是就是報(bào)關(guān)單日期的次月呢?
這是稅務(wù)那邊給的回復(fù)
是的,就是你理解的這個(gè)
那報(bào)關(guān)單上的是9月24日,我是不是10月征期申報(bào)就可以,就是9月支付的對(duì)應(yīng)出口的費(fèi)用我應(yīng)該怎么入賬呢?
9月計(jì)入損益需要這個(gè)
明白了,謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評(píng)