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異地預(yù)繳增值稅印花稅,印花稅會(huì)計(jì)分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 還是借:管理費(fèi)用——印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
計(jì)提印花稅的分錄是 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 嗎
老師!印花稅需要計(jì)提嗎?分錄是借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸銀行存款嗎?
老師:印花稅的分錄:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅嗎?還是直接:借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師,印花稅的會(huì)計(jì)分錄是不是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅?
老師完稅憑證每個(gè)月都需要打印做賬用嗎?
老師,接到專管員打電話說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2023年2月的,那增值稅申報(bào)表更正2023年2月,后面也要逐月更正嗎?
老師,單位如果開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬,會(huì)計(jì)科目記賬步驟請(qǐng)老師明示
這邊有好幾家公司,都是老板自己的公司。這邊制造業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)的 賣給電子商務(wù)公司的輔材包裝物這種,電子商務(wù)公司暫估這些物料,制造業(yè)可以先不做賬務(wù)處理嗎 (比如不確認(rèn)暫估收入這種)
你好!給個(gè)人開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)
老師好,用什么公式可以把時(shí)間不滿30分鐘,向下取整 如下 17:10計(jì)算成17:00 18:56計(jì)算成18:30(以30分鐘為劃分點(diǎn))
公司面包車,賣掉,開(kāi)票可以開(kāi)普票嗎?
老師好,客戶三年前購(gòu)買(mǎi)的水泥,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是普通發(fā)票,現(xiàn)在要求重新開(kāi)成專用發(fā)票。這該怎么處理呢?
企業(yè)給出借人代扣代繳利息個(gè)稅20%,需代扣的個(gè)稅,是利息總額直接??20%,還是利息總額?1.01×20%?
老師早上好請(qǐng)問(wèn),如果應(yīng)付職工薪酬,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸方余額計(jì)提社保多了,后期可以不計(jì)提社保嗎?余額是上一年度遺留的,需要處理嗎?
老師,我看過(guò)了,那這個(gè)分錄操作是可以的咯
你好!實(shí)際工作中有這樣處理的