你好,這個(gè)月又新增了無(wú)票收入嗎?如果有新增的才可以。
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開(kāi)具發(fā)票收入開(kāi)出了發(fā)票,如何填寫(xiě)申報(bào)表?
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票 客戶(hù)說(shuō)等到下個(gè)月一起開(kāi) 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開(kāi)票收入等下個(gè)月開(kāi)了票啦 把這個(gè)月的未開(kāi)票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開(kāi)票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開(kāi)票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
老師,我上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,做了未開(kāi)具發(fā)票收入,這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票給對(duì)方,能不能下個(gè)月開(kāi)票,沖掉未開(kāi)發(fā)票收入呢
上個(gè)月申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票收入,這月不沖紅,繼續(xù)申報(bào)未開(kāi)票收入可以么?
我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆](méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開(kāi)具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開(kāi)具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎么填申報(bào)表
我們公司所在地是河南鄭州的,稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō),2021年出售的2輛車(chē)輛價(jià)款偏低,要求補(bǔ)交稅,2022年也有一輛車(chē)也是同樣情況。請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該如何申報(bào)?麻煩老師告訴我一下稅務(wù)局申報(bào)步驟?
暢捷通T+軟件,選擇憑證打印后,設(shè)置了3個(gè)月的會(huì)計(jì)區(qū)間,但打印出來(lái)的日期只會(huì)顯示第一個(gè)月,比如:設(shè)置了打印4-6月的會(huì)計(jì)憑證,4月份能正常打印,5-6月份所有的憑證日期打印出來(lái)都是4月30日,要怎么設(shè)置呢?
請(qǐng)問(wèn),我司小規(guī)模餐飲公司0租金承包學(xué)校食堂,可以再轉(zhuǎn)租部分店面給檔口不?
事業(yè)單位建筑施工項(xiàng)目發(fā)生了易地建設(shè)費(fèi),如果做賬,事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來(lái),資金的用途老板也沒(méi)說(shuō)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買(mǎi)的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建,公司支付的房款有賣(mài)房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開(kāi)票專(zhuān)票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒(méi)有房本公司是自己開(kāi)票還是得去稅務(wù)局代開(kāi)呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師這些未開(kāi)具的都是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)具下月需要開(kāi)具的
因?yàn)橄虢稽c(diǎn)稅,又不想留底,所以想提前申報(bào)未開(kāi)票收入
那就可以這么做的。