同學(xué)你好 這里沒有表 你得問抖音客服
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師好,請(qǐng)教一個(gè)印花稅的實(shí)操問題。在計(jì)算印花稅時(shí),有合同的按合同金額交稅,那如果不簽合同,但賬里做了收入和成本的,計(jì)算印花稅嗎?如果賬里的要算的話要看哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款56500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營(yíng)業(yè)收入5000貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營(yíng)業(yè)成本2700請(qǐng)問這個(gè)2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款56500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營(yíng)業(yè)收入5000貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營(yíng)業(yè)成本2700請(qǐng)問這個(gè)2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
在抖音賬號(hào),看見會(huì)計(jì)學(xué)堂稅負(fù)率,倒算成本金額的表格,在哪里找呢?
老師不動(dòng)產(chǎn)置換涉及的所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候,有沒有相關(guān)文號(hào)
生產(chǎn)成本科目,和制造費(fèi)用有點(diǎn)分不清? 車間領(lǐng)用材料為什么是制造費(fèi)用
紙質(zhì)發(fā)票是否可以正常使用
老師 ,匯算清繳后 在本年做了一些分錄 那這需要調(diào)整本年初的 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表的期初數(shù)據(jù)嗎
購進(jìn)原材料印花稅稅率?
個(gè)稅,對(duì)于個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得是不超200萬,減半嗎
老師,圖一這個(gè)單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)不做分錄呢?銷項(xiàng)是簡(jiǎn)易計(jì)稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好!老師麻煩問一下我們是個(gè)體戶,庫存商品采購入庫是價(jià)稅合計(jì)金額入賬嗎?
老師,我們購入了礦泉水十件,老板說不知道多少錢,我要入到庫存商品當(dāng)中,我咋寫分錄啊
老師,外購產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,按視同銷售做帳的話分錄為借:庫存商品50000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500,貸銀行存款56500,贈(zèng)送時(shí)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)56500,貸:庫存商品50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500,老師這樣做帳的話企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢。
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