你好企業(yè)所得稅需要確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
贈(zèng)送視同銷(xiāo)售,分錄借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),怎么調(diào)整,稅法上是要確認(rèn)收入的,需要調(diào)增銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?調(diào)增收入?確認(rèn)成本,怎么申報(bào)?
將購(gòu)買(mǎi)的樣品無(wú)償贈(zèng)送客戶(hù),借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。計(jì)算企業(yè)所得稅收入的口徑時(shí),庫(kù)存商品的賬面價(jià)值是否計(jì)入視同銷(xiāo)售的收入里面?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶(hù),做了視同銷(xiāo)售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買(mǎi)禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 我想問(wèn),這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶(hù),做了視同銷(xiāo)售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買(mǎi)禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
外購(gòu)的商品送客戶(hù),商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000
一般建筑公司需要交哪些稅?。?/p>
老師,我看到網(wǎng)上提到的需要合理分?jǐn)傑浖倪M(jìn)項(xiàng)費(fèi)用,這個(gè)分?jǐn)偸菫榱耸裁囱剑?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體戶(hù)小規(guī)模,然后現(xiàn)在累計(jì)開(kāi)票超過(guò)5,00萬(wàn)元了,多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)升一般納稅人的
分母為什么是一萬(wàn)五,,,
什么情況下,分公司需要單獨(dú)報(bào)稅呀?
公司進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí),是不是需要交哪些稅,稅局已經(jīng)規(guī)定好了?
老師請(qǐng)問(wèn)小區(qū)委員會(huì)這種民非單位,若是若是開(kāi)場(chǎng)地租賃,會(huì)涉及房產(chǎn)稅問(wèn)題嗎
兩家公司都是同一個(gè)法人,有業(yè)務(wù)往來(lái),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
凈資產(chǎn)是指所有者權(quán)益嗎?
電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,合同沒(méi)注明價(jià)款,只有單價(jià),應(yīng)稅服務(wù)注明的價(jià)款填寫(xiě)估計(jì)數(shù)可以嗎
這個(gè)是在匯算清繳時(shí)進(jìn)行的,納稅調(diào)增處理
老師這樣做帳不可以嗎
做賬沒(méi)問(wèn)題,就這樣處理的
老師,外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送客戶(hù),帳務(wù)按視同銷(xiāo)售,記入銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的56500元按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例扣除,然后匯算清繳時(shí)再填寫(xiě)A105000視同銷(xiāo)售,稅收金額50000,調(diào)增金額50000,老師這樣是不是多交企稅了。
不咋,怎么會(huì)多交稅了