是的,負數(shù)收入只能去稅務局申報的
老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應10萬的增值稅 那個負數(shù)的增值稅填哪里
老師,我們9月份多開了10萬專票,這兩天紅沖了,但是10月我們應該不開發(fā)票了,銷項變成負數(shù),后面報稅的時候會不會有麻煩?
老師 9月份供應商有張發(fā)票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
9月開了很多銷項票,但是沒有進項票抵扣,而10月份會有好多進項進來,到時候我們就會有留抵退稅,現(xiàn)在多交的十多萬不知道稅局給不給我們退?
老師好,我7月份有張專票里面的有一項稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務局里統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)報,等報完我把那張錯誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報的時候就不會出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負數(shù)了,可是3%那欄會出現(xiàn)負數(shù),因為我要沖紅了,也不會開3%的專票了,這樣會不會不好申報啊,感謝老師講解
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應計提的跌價值準備15為答案,對應解析中的b產(chǎn)品減值,還是對應材料減值。
個體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報工資時又提不要求報,那工資直接報零可以嗎
個體工商戶經(jīng)營所得報稅跳出這個提示是怎么回事,之前也是一直這么報的,之前沒出現(xiàn)過
其他應付款抵掉了點工資 那季度申報的時候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷售合同的單臺機器是一個原價,總計付款的時候有個優(yōu)惠價,這個固定資產(chǎn)入賬的時候,按優(yōu)惠后的單臺價格記嗎,這個咋記。原價8臺機器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,老師請幫我算一下第三個3個季度累計應該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉庫人員的工資放那個科目
老師,我們找的個人給我們公司的廠地裝修的三萬塊錢,我們怎么付款。他個人能開發(fā)票嗎?
要去大廳申報嗎?不會要寫情況說明吧?
是的,要去大廳申報的額,會讓你解釋的