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請問老師公司收到工會返回的工會經(jīng)費怎么做會計分錄?以前繳納時做的是,借:管理費用—工會經(jīng)費,貸:銀行存款。

2022-10-12 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 10:39

借銀行存款,借管理費用負數(shù)

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借銀行存款,借管理費用負數(shù)
2022-10-12
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2021-07-08
返回工會經(jīng)費時 借銀行 貸其他應(yīng)付款 支出時 貸其他應(yīng)付款 貸銀行?
2022-03-15
你好,返還做計提,繳納工會經(jīng)費 的相反分錄就是了?
2020-12-07
是的,就是這樣做分錄的。
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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