借銀行存款,借管理費用負數(shù)
老師您好:繳納和計提工會經(jīng)費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費的會計分錄怎么做?。?/p>
工會經(jīng)費返還怎么做賬,之前沒有計提,分錄是借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:銀行存款,也沒有工會專戶,現(xiàn)在返還到公戶上了,能不能這樣記?借:銀行存款 借:管理費用-工會經(jīng)費(負數(shù))
請問一下,交納工會經(jīng)費時,直接做入 借:管理費用——工會 貸:銀行存款 對嗎? 但收到工會帳戶上 工會經(jīng)費返來的錢 怎么做賬?
請問老師公司收到工會返回的工會經(jīng)費怎么做會計分錄?以前繳納時做的是,借:管理費用—工會經(jīng)費,貸:銀行存款。
老師您好,我們平時繳納工會經(jīng)費時是做 借:管理費用 貸:銀行存款 收到經(jīng)費返還時怎么做賬?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?