是的,就是這樣做分錄的。
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)是是借管理費(fèi)用貸銀行存款,稅務(wù)返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還怎么做賬,之前沒(méi)有計(jì)提,分錄是借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,也沒(méi)有工會(huì)專戶,現(xiàn)在返還到公戶上了,能不能這樣記?借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)(負(fù)數(shù))
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ,老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù),因?yàn)橛?jì)提時(shí)已經(jīng)這樣做一次了。
請(qǐng)問(wèn)老師公司收到工會(huì)返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?以前繳納時(shí)做的是,借:管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借,管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),那現(xiàn)在返回了,我這樣做還對(duì),借,銀行存款,貸,管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)金額)
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
我看有老師說(shuō)貸方記其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),如果有工會(huì)專戶是不是這樣記?
是的,有工會(huì)專用戶是這樣做賬。
好的,謝謝老師!
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