你好?紅字沖減原管理費用的憑證??
交工會經(jīng)費是是借管理費用貸銀行存款,稅務返還工會經(jīng)費怎么做賬
工會經(jīng)費返還怎么做賬,之前沒有計提,分錄是借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:銀行存款,也沒有工會專戶,現(xiàn)在返還到公戶上了,能不能這樣記?借:銀行存款 借:管理費用-工會經(jīng)費(負數(shù))
請問一下,交納工會經(jīng)費時,直接做入 借:管理費用——工會 貸:銀行存款 對嗎? 但收到工會帳戶上 工會經(jīng)費返來的錢 怎么做賬?
請問老師公司收到工會返回的工會經(jīng)費怎么做會計分錄?以前繳納時做的是,借:管理費用—工會經(jīng)費,貸:銀行存款。
老師您好,我們平時繳納工會經(jīng)費時是做 借:管理費用 貸:銀行存款 收到經(jīng)費返還時怎么做賬?
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產,填寫A105080中的固定資產原值應該填寫賣掉固定資產后金額還是沒有賣掉資產前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結轉成本比較大,有什么方法可以先不結轉那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
運營公司a是縣級國有企業(yè)負責全縣學校校園餐的運營,運營公司與教體局簽訂的有運營協(xié)議,每月月末學生向運營公司預交次月的餐費,運營公司組織食材供應商為學校進行食材配送,每月末運營公司跟食材供應商進行結算,結算資金來源就是預收的餐費,這些餐費中屬于城鎮(zhèn)學校的部分抽取5%的管理費可以由運營公司自由支配,農村學校預交餐費部分不抽取管理費,但是有每人每頓中午餐5塊錢財政補助,財政補助和去掉5%的管理費剩余資金全部要用到校園餐運營中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預收餐費是否確認為運營公司的主營業(yè)務收入?2.收入繳納增值稅,是按照預收餐費金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺收入這個最好計入其他貨幣資金好些,其他應收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補社補款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
怎么做賬呢?
借:管理費用——工會? (紅字) 借:銀行存款?
借:銀行存款??
收到工會帳戶上 工會經(jīng)費返來的錢