你好,同業(yè)信息沒法填寫的,應(yīng)該填寫無。
考中級(jí)的從事會(huì)計(jì)年限是根據(jù)會(huì)計(jì)人員信息管理自己填寫的從事會(huì)計(jì)工作時(shí)間來的嗎?還是根據(jù)實(shí)際工作時(shí)間來的?還是根據(jù)繼續(xù)教育記錄來的?請(qǐng)問18年就從事會(huì)計(jì)工作,但沒有接受繼續(xù)教育,現(xiàn)在要如實(shí)填寫從事會(huì)計(jì)工作時(shí)間嗎?有沒有影響?
18年畢業(yè),做了會(huì)計(jì)信息采集,但是因?yàn)閺氖聦徲?jì)工作,且沒有會(huì)計(jì)證書,所以沒有參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,今年才通過初級(jí)考試,需要參加繼續(xù)教育嗎?需要補(bǔ)之前的繼續(xù)教育嗎?我是會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)的
我去年5月份領(lǐng)的初級(jí)會(huì)計(jì)證,現(xiàn)在需要參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育嗎?已經(jīng)提交了采集信息,可以不參加繼續(xù)教育嗎?如果不參加繼續(xù)教育,會(huì)有什么后果?我百度查了一下,是說兩三年內(nèi)得參加一次繼續(xù)教育。
1.我是19年開始工作,初級(jí)沒考過,我應(yīng)該什么時(shí)候就該繼續(xù)教育? 2.我在會(huì)計(jì)人員信息采集官網(wǎng)填寫信息,她說沒有會(huì)計(jì)職稱審核補(bǔ)通過。是不是沒有初級(jí)職稱,必須要有工作及工作證明,才可以通過審核,這樣才可以進(jìn)行繼續(xù)教育!
初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,沒有參加工作,登記信息時(shí),從業(yè)信息如何填寫
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113