同學(xué)你好 對的 是視同銷售的
外購金條贈送給客戶做視同銷售能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
以自產(chǎn)的貨物或購進(jìn)的貨物,當(dāng)禮品贈送客戶,是視同銷售嗎?是按收入還是按營業(yè)外支出?
外購的貨物作為禮品贈送客戶需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是視同銷售
外購的禮品,購進(jìn)的時(shí)候是普票,在套餐里面贈送給客戶需要視同銷售交銷項(xiàng)稅嗎
外購的禮品贈送客戶是做視同銷售嗎?還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會計(jì)交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過來塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個(gè)打叉號是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對方要專票并且抵扣會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請問下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎
哪些情況需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 (1)用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn); (2)非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù); (3)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù); (4)國務(wù)院規(guī)定的其他項(xiàng)目.
外購產(chǎn)品贈送客戶,企業(yè)所得稅也是視同銷售嗎
對的 這個(gè)也是視同銷售 因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)成本了
用于個(gè)人消費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么意思,贈送客戶屬于用于個(gè)人消費(fèi)嗎?什么情況屬于用于個(gè)人消費(fèi)
同學(xué)你好 你視同銷售繳稅了就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出