你好可以的 你們支付了嗎 按支付的價(jià)格
你好,老師,我是內(nèi)賬,需請(qǐng)教如下問(wèn)題:改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的電腦排插保險(xiǎn)(建筑工程意外險(xiǎn))房租辦公家具打印機(jī)臨時(shí)廁所應(yīng)酬費(fèi),分別記入哪些科目呢?如果記入固定資產(chǎn)的,需要折舊嗎?具體怎么做賬?
老師,我們老板吧家里的電腦和打印機(jī)拿來(lái)用做辦公,我是入固定資產(chǎn)嗎?那要按什么價(jià)值呢?如果入賬,沒(méi)有原始單據(jù)怎么處理呢
老師 我想問(wèn)一下 我們公司因?yàn)橐咔樵?.9月工資差旅都沒(méi)發(fā)放 10月份開(kāi)始上班 今天陸續(xù)發(fā)放8工資和報(bào)銷(xiāo)差旅 但是打印九月份的回單和對(duì)賬單出來(lái) 對(duì)賬單什么沒(méi)有工資款項(xiàng) 回單也沒(méi)有差旅 那我9月份的賬務(wù)怎么處理呢?是按對(duì)賬單做還是???
郭老師好,請(qǐng)問(wèn): 1.假如我醫(yī)院截止到6月底賬面的固定資產(chǎn)還未提完折舊,7月份計(jì)劃辦理注銷(xiāo),賬面的固定資產(chǎn)應(yīng)該如何處理呢? 2.醫(yī)院辦理注銷(xiāo)后,接著會(huì)再開(kāi)一家門(mén)診,都是同一個(gè)老板出資,也就是說(shuō)醫(yī)院原來(lái)的電腦打印機(jī)等都得繼續(xù)使用,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,不動(dòng)產(chǎn)租賃如果是別人給我們押金條 做賬的時(shí)候如果當(dāng)附件入賬了 到期后要從賬里拿出來(lái)嗎?如果拿出來(lái)的話(huà) 押金那條分錄的原始依據(jù)不就沒(méi)有了嗎 是要打印復(fù)印件附到后面還是一進(jìn)一出抵消了 不用管呢
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)2024年的火車(chē)票嗎
個(gè)體工商戶(hù)幵勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
沒(méi)支付,我在想按什么價(jià)格支付
是相當(dāng)于老板的投資呢還是購(gòu)入的二手辦公設(shè)備
購(gòu)買(mǎi) 投資需要給你們開(kāi)發(fā)票 而且還得章程規(guī)定實(shí)物出資
老師我的損益表也存在差值,我要如何去檢查?資產(chǎn)負(fù)債有差值看總賬是核對(duì)科目的金額對(duì)不對(duì)嘛
你是軟件做賬嗎?你看下你的科目余額表,損益類(lèi)的發(fā)生額。
不按實(shí)物出資,這個(gè)要怎么操作呢?
借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款。
入固定資產(chǎn)時(shí)金額沒(méi)有啊
你好,暫估一個(gè)的需要支付給他多少錢(qián)?
我想問(wèn)的也是這個(gè),怎么給電腦和打印機(jī)估個(gè)價(jià)
你好 你老板想要賣(mài)多少錢(qián)知道嗎?就是按照這個(gè)來(lái)。
老師籌建費(fèi)入待攤費(fèi),取暖費(fèi)入什么啊
不用咱們估數(shù)啊,我是想他會(huì)反問(wèn)我
那你自己判斷一下,這個(gè)電腦幾成新。
管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)?;I建期所有的費(fèi)用都做這個(gè)科目。