你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)賬面價值: 借:在建工程 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)發(fā)生可資本化的后續(xù)支出時(大修或改良),應(yīng)當立刻停止對固定資產(chǎn)的使用與計提折舊。將固定資產(chǎn)的現(xiàn)值,轉(zhuǎn)入“在建工程”科目。直到大修或改良固定資產(chǎn)完畢,達到可使用狀態(tài)。在將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),重新計提折舊,重新折舊按照大修后固定資產(chǎn)賬面價值、殘值、使用年限進行折舊。 2、發(fā)生后續(xù)支出: (1)動產(chǎn): 借:在建工程——大修費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 (2)不動產(chǎn) 借:在建工程——大修費用 應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 自2019年4月1日起,增值稅一般納稅人取得不動產(chǎn)的進項稅額不再分兩年抵扣,而是在購進不動產(chǎn)的當期一次性抵扣進項稅額。 3、達到預(yù)定可使用狀態(tài): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 二、一般修理費用分錄 借:管理費用——維修費 貸:銀行存款
符合這個條件的固定資產(chǎn)大修理支出分錄怎么寫?
固定資產(chǎn)大修理資本化分錄怎么寫?
老師,固定資產(chǎn)大修理支出資本化的話,分錄怎么寫呢?
固定資產(chǎn)大修理的分錄怎么寫?怎么處理,求詳細過程
怎么算固定資產(chǎn)的日常修理分錄怎么寫?
今天開通的個體戶日期要怎么選擇啊
審計報告初稿發(fā)給了我們,說沒有問題就蓋章了,我發(fā)現(xiàn)不出來問題,發(fā)現(xiàn)出來數(shù)據(jù)不對的,審計說是因為重分類,我接下來該怎么辦
想問一下,我們將貨物發(fā)給顧客,但是顧客會先轉(zhuǎn)錢給物流公司然后再有物流公司轉(zhuǎn)到我們對公賬戶,貨款只有幾百塊錢,需要給物流公司開票嗎?怎么處理這個業(yè)務(wù)呢
老師您好,員工出差向公司預(yù)支了一筆錢,回來報銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
老師,我們是運輸公司,然后有外包幾個人員去拓展業(yè)務(wù),然后我們公司要付錢給他,請問這個要以什么費用付給他,然后需要什么資料,能從公戶上付錢給他嗎?付款摘要要寫什么?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對不上,請問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運費沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對公轉(zhuǎn)款給個人
老師,請問我公司的進項發(fā)票,有9%和6%兩個稅點可以選擇,我們選擇要哪個對公司抵扣有利?
什么時候用長期待攤費用這個科目?
你們有裝修的時候可以用的
大修理用不到這個科目?
大修理用不到這個科目的