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小規(guī)模在做賬的時候也用了三級科目,應(yīng)交稅費~應(yīng)交消費稅~進(jìn)項稅額/銷項稅額,那月末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?報稅又該如何報呢

2022-10-11 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 18:31

同學(xué)你好 小規(guī)模沒有三級進(jìn)項和銷項的科目哦

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快賬用戶7497 追問 2022-10-11 18:31

但是我們公司小規(guī)模也是這樣做的哦

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:36

這個不對 不能這樣做呀

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同學(xué)你好 小規(guī)模沒有三級進(jìn)項和銷項的科目哦
2022-10-11
你好,小規(guī)模企業(yè),增值稅只需要設(shè)置應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅二級科目,不需要設(shè)置三級明細(xì),不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2021-07-08
進(jìn)項稅大于銷項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-10-10
需要去補 按月一個月一個月去結(jié)轉(zhuǎn),不補話,不平你掛未分配利潤下面調(diào)和申報表一致吧,
2021-03-13
你好, 1.月末,無需將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”下設(shè)的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,原明細(xì)科目(包括“銷項稅額”、“進(jìn)項稅額”在內(nèi))余額在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-08-17
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