你好,待抵扣進(jìn)項稅額,需要填寫增值稅申報表附表的相應(yīng)欄次?

老師好,上期進(jìn)項稅額留抵稅額,本期需要抵扣,如何填增值稅申報表?填哪個表?
待認(rèn)證未抵扣的增值稅申報表本期進(jìn)項是否要填寫申報
老師,您好,請問在賬務(wù)處理的時候,有待認(rèn)證進(jìn)項稅額,在做增值稅報表的時候要Z02三,待抵扣進(jìn)項稅額需要填寫嗎
老師,待抵扣進(jìn)項稅額,需要填寫增值稅申報表嗎?
進(jìn)項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進(jìn)項稅額中需要填寫嗎?
銷售,抵減售后之后的貨款,記營業(yè)收入,還是之前的貨款記營業(yè)收入。
老師,這個出口收入是需要到哪里找的到?
郭老師,如果之前轉(zhuǎn)款出去給個人的,或者對方個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的,我們?nèi)绻奄~平掉,要怎么操作
老師,您好,請問下印花稅是怎么申報的,哪些交印花稅,多久申報呢,怎么計算的?
個人年租金10萬場地租賃合同開票需要多少稅額
老師,收到紅沖發(fā)票怎么做賬,銷項稅額,進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,具體怎么賬務(wù)處理
現(xiàn)在季報的利潤表本期金額是填7-9月的數(shù)嗎,還是本年累計數(shù)
公司發(fā)的實物福利按照實物價值做進(jìn)當(dāng)月職工的工資內(nèi)進(jìn)行個稅申報,這種情況報所得稅實際發(fā)放工資列的時候應(yīng)該怎么填?直接在個稅申報那里取工資總數(shù),還是福利費挑出去
清算時間能跨月嗎?辦注銷時
2025年4月申報了1月和2月出口的退稅,稅局說是稅款所屬期是在4月份這個有問題嗎
填寫在哪里呢?那這樣會不會形成留抵退稅?
你好,請看圖片箭頭指向的地方。 這樣不會形成留抵退稅
那增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺要不要操作呢?
你好,需要做勾選認(rèn)證的操作?
待認(rèn)證的進(jìn)項稅額呢?
你好,具體是關(guān)于?待認(rèn)證的進(jìn)項稅額? ?的什么問題呢