按要求開就是呀,有什么疑問?
#提問#給客戶代付的運費含稅1萬玩,稅率為6%。 產(chǎn)品銷售額含稅為10萬,現(xiàn)在客戶說要把這個運費加入到產(chǎn)品中開13%的發(fā)票給客戶。這個運費的稅率為6%,現(xiàn)在要開13%給客戶,是怎么計算
2X15年6月10日,丙公司與某校簽辦公軟件銷售及后續(xù)技術(shù)服務(wù)合同,合同規(guī)定:丙公司于2X15年6月30日交付軟件,并于2X15年7月1日至2X15年12月31日提供相關(guān)技術(shù)服務(wù);軟件及技術(shù)服務(wù)不含增值稅總價為96萬元,軟件開發(fā)成本為60萬元。增值稅稅率均為13%,客戶在收到軟件且能夠正常使用時一次付清;丙司單獨銷售該軟件不含增值稅價款為80萬元,單獨提供技術(shù)服務(wù)不含增值稅價款為20萬元。(金額以萬元為單位),要求:1編制丙公司2X15年6月30日交付軟件確認收入的會計分錄:2編制丙公司2X15年6月30日交付軟件結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄;3編制丙公司2X15年7月31日確認服務(wù)收入的會計分錄。
2X15年6月10日,丙公司與某高校簽訂一款辦公軟件銷售及后續(xù)技術(shù)服務(wù)的合同,并經(jīng)雙方批準。該合同規(guī)定:丙公司應(yīng)于2X15年6月30日交付軟件,并于2X15年7月1日至2X15年12月31日提供與該軟件相關(guān)的技術(shù)服務(wù);軟件及技術(shù)服務(wù)不含增值稅的總價為96萬元,軟件開發(fā)成本為60萬元。假定該項交易屬于混合行為,增值稅稅率均為13%,客戶應(yīng)在收到軟件且能夠正常使用時一次付清;增值稅專用發(fā)票于收到全部價款時開具。丙司單獨銷售該軟件不含增值稅的價款為80萬元,單獨提供技術(shù)服務(wù)不含增值稅的價款為20萬元。(金額以萬元為單位)要求:(1)編制丙公司2X15年6月30日交付軟件確認收入的會計分錄:(2)編制丙公司2X15年6月30日交付軟件結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄;(3)編制丙公司2X15年7月31日確認服務(wù)收入的會計分錄。
2022年年初時,開票10萬給客戶(軟件服務(wù)費)??蛻粢呀?jīng)回款?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10萬中6萬要開票13個點的軟件產(chǎn)品,4萬按照6個點開軟件服務(wù)費。現(xiàn)在要怎么辦?
我們公司銷售一款軟件給客戶。假設(shè)軟件產(chǎn)品10萬元,安裝部署及培訓(xùn)1萬。那現(xiàn)在我是11萬都按照軟件產(chǎn)品開13個點的發(fā)票呢?還是10萬開13個點的軟件產(chǎn)品,1萬元開6個點的技術(shù)服務(wù)費?
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
商品暫估入庫如何記會計分錄
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預(yù)付年金
之前開錯稅率了
開具紅字發(fā)票后重開呀
還有其他方法嗎
沒其他辦法了的哈