你好 借:銀行存款 33.9萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入30萬 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3.9萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
第一題:5月2日,銷售商品,取得銷售收入18000元,增值稅2340元,共計20340元,收到支票存入銀行,取得進(jìn)賬單回單。第二題:5月6日,向D公司銷售商品一批,售價60000元,增值稅率為13%,以銀行存款代墊運雜費1200元。全部款項已向銀行辦妥托收手續(xù)。第三題:公司管理部門]領(lǐng)用管理用具一批,實際成本5000元,采用五五攤銷法攤銷其成本。第四題:某公司為一般納稅人,庫存商品采用售價核算,2日,銷售甲商品取得營業(yè)收入30萬元,增值稅39000元,款項收存銀行。同時,結(jié)轉(zhuǎn)此項收入的主營業(yè)務(wù)成本。第五題:城西商場為一般納稅人,購入電器A一批,專用發(fā)票所列的商品貨款12萬元,增值稅15600元;專用發(fā)票所列的運輸費8000元,增值稅720元。該商場購進(jìn)商品進(jìn)貨費用直接列入當(dāng)期損益。商品價稅款以銀行匯票支付,商品已驗收入庫。這批商品售價為18萬元。以上五題請做會計分錄
1. 甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售設(shè)備,價款100萬元,增值稅率13%,設(shè)備成本70萬元。預(yù)收30萬元存入銀行,設(shè)備完工后交付乙企業(yè)并通過驗收。 要求:編制收到預(yù)收款、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 ?
銷售產(chǎn)品一批,價款6000元,收到款項存入銀行,同時,結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本4000元為什么會計分錄中借方是主營業(yè)務(wù)成本,成本不是減少了嗎
銷售甲產(chǎn)品取得營業(yè)收入30萬元,增值稅39000元,款向收存銀行。同時,結(jié)轉(zhuǎn)此項收入的主營業(yè)務(wù)成本寫會計分錄并計算金額
銷售a產(chǎn)品200件售價計300000元增值稅銷項稅額為39000元款項收到并存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)其成本120000編制會計分錄
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個電費。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€地級市承包了一個項目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止荆褪窃谑盏筋A(yù)收款的時候,用不用預(yù)交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報個稅嗎