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1月份用公戶支付物業(yè)費(fèi)15660,未收到發(fā)票,因公司換地址物業(yè)費(fèi)沒有使用完,6月份物業(yè)費(fèi)退公戶10293.77,并收到發(fā)票金額5026.77,稅額305.41,少開含稅金額34.05,1月份支付的時(shí)候做賬 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)15660 貸:銀行存款15660,收到退回的錢和發(fā)票該怎么做賬?

2022-10-11 12:06
答疑老師

齊紅老師

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2022-10-11 12:11

借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)10293.77

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快賬用戶5982 追問 2022-10-11 12:19

并收到物業(yè)費(fèi)發(fā)票不含稅金額5026.77,稅額305.41,含稅金額5332.18.原支付15660,退回10293.77,應(yīng)開發(fā)票含稅金額是5366.23,實(shí)際了少開含稅金額34.05,這個(gè)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-11 12:22

少開的那一部分,不用做賬務(wù)處理,都一塊做到銀行存款里面就可以的。

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快賬用戶5982 追問 2022-10-11 12:24

這張發(fā)票怎么做賬?

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快賬用戶5982 追問 2022-10-11 12:27

借;銀行存款10293.77 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額305.41 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)10599.18 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 12:33

對(duì)方給你開的是專票還是普通發(fā)票的?你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候并沒有做進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶5982 追問 2022-10-11 12:37

專票,當(dāng)時(shí)開票了,沒有認(rèn)證,退回去又重新開的,我把當(dāng)時(shí)付款的分錄調(diào)整成不含稅的了;借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)15660貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-10-11 12:46

都可以的,可以按照你上面的來做。

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借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)10293.77
2022-10-11
你好,直接沖當(dāng)期物業(yè)費(fèi)就可以了。借管理費(fèi)用-2520,貸應(yīng)付賬款-2520。(摘要:更正24年12月X號(hào)憑,關(guān)聯(lián)11月X憑證)
2025-02-15
你好,這種情況待對(duì)方開具正確的發(fā)票,重新貼回1-3月份的憑證里面即可。
2021-06-08
借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用-8000/-2000 借進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款(發(fā)票稅額) 安月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款
2020-10-11
是的 可以貸管理費(fèi)用 就是沖銷多確認(rèn)的管理費(fèi)用 因?yàn)楦蹲饨鸾o出租給其他單位的部分 不屬于你們的費(fèi)用 屬于你們的成本
2024-01-06
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