借利潤分配應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤, 借應(yīng)付利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、銀行存款 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應(yīng)付利潤。
老師好,請問今年要分配2019年的利潤要怎么處理? 是股東先簽一份利潤分配協(xié)議,會(huì)計(jì)賬上做利潤分配的分錄嗎?然后要怎么把分配的錢轉(zhuǎn)給股東?股東分配利潤的稅要怎么交呢?
老師,從未分配利潤里,給股東分紅,交20%的個(gè)稅,分錄是:借利潤分配—未分配利潤,借個(gè)稅,貸銀存,對嗎?
股東分紅,如果利潤分配-未分配利潤有200萬,100萬分紅給股東,打80萬給股東,20萬是要交的個(gè)稅,這20萬是先放帳上,20萬的個(gè)稅怎么交
老師 我們有未分配利潤 然后分配給股東 股東也交稅了 這個(gè)怎么做分錄
想咨詢一下,我們今年做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后未分紅就直接連利潤一起轉(zhuǎn)讓給新股東,變成我們現(xiàn)在的未分配利潤已經(jīng)由轉(zhuǎn)讓方把個(gè)稅交了,像我們這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,就是那個(gè)未分配利潤其實(shí)已經(jīng)由轉(zhuǎn)讓方交了稅后賣給受讓方,那我這邊公司對這個(gè)已交稅的未分配利潤怎么處理
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80