同學(xué)你好 對的 這個可以的
公司之前有一個人離職后還在申報他的個稅,后來他去稅務(wù)局申訴,我現(xiàn)在申報9月份的個稅失敗,顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動,要同步更正2月份的申報數(shù)據(jù),但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗,顯示已經(jīng)作廢或更正過,這種情況怎么處理啊?
老師,這個月申報完9月份個稅后,我發(fā)現(xiàn)9月份申報8月個稅中,其中有一個人的養(yǎng)老,失業(yè)這塊的數(shù)據(jù)我填錯了,現(xiàn)在還能在自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正嗎?
老師,因為7月社保基數(shù)調(diào)整了,然后8月申報個人所得稅時我直接復(fù)制的上月數(shù)據(jù),忘記修改申報表養(yǎng)老和失業(yè)金額了,現(xiàn)在申報9月的,我可以把8月多申報的養(yǎng)老和失業(yè)金額在9月里減出來嗎
8月份填過一次采集人員信息。9月份忘記個稅申報了,9月份我電腦重做系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月份,我電腦重新下載了 電子稅務(wù)局扣繳端,登錄以后提示信息采集,里面之前8月填過的人員也沒有信息了。請問老師,這個人員采集是每個月都要重新填嗎?還有這個提示里寫的實名方式登錄,是誰的實名???法人的嗎?
老師,現(xiàn)在能更正之前月份申報的數(shù)據(jù)嗎?我8月份因為我們是學(xué)校,那個月學(xué)生退學(xué)費,所以是負(fù)數(shù),然后我收入填寫了負(fù)數(shù),但是現(xiàn)在覺得應(yīng)該不能填寫負(fù)數(shù),如果是負(fù)數(shù)就0申報,把這個月的負(fù)數(shù)收入和9月的加在一起申報在9月是這樣嗎?
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務(wù)報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務(wù)報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務(wù)報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細(xì)一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計可使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
具體是哪個操作界面,我啟動更正,說更正不了呢
這個怎么弄,要去前臺弄嗎?
那你只能去稅局大廳了
老師,就這一塊不更正問題不大吧,應(yīng)發(fā)工資這塊,我填的是正確的
同學(xué)你好 嗯 這個可以的