借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸銀行存款10500
增值稅為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,將自產(chǎn)甲產(chǎn)品100件發(fā)放給100名職工作為個(gè)人福利,其中生產(chǎn)工人80人,總部管理人員20人。每件甲產(chǎn)品的成本為4000元,不含增值稅的計(jì)稅價(jià)格為每件6000元,計(jì)算計(jì)劃發(fā)放甲產(chǎn)品應(yīng)分別計(jì)入生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用的金額,做分錄
第三題:企業(yè)以其生產(chǎn)的電飯煲作為職工福利發(fā)給每位職工,每臺(tái)電飯煲成本350元,售價(jià)500元,增值稅率13%,企業(yè)共有職工100人,70人為生產(chǎn)人員,30人為管理人員。編制發(fā)放非貨幣福利及其分配的會(huì)計(jì)分錄。
購(gòu)買電熱毯100件(成本10500元,含運(yùn)費(fèi)500元)發(fā)放給職工,作為集體福利
購(gòu)買電熱毯100件(成本10500元,含運(yùn)費(fèi)500元)發(fā)放給職工,作為集體福利的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
購(gòu)買別公司的電熱毯100件(成本10500元,含運(yùn)費(fèi)500元)發(fā)放給職工,作為集體福利。增值稅13%會(huì)計(jì)分錄怎么寫
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,