你好,年初數(shù)據(jù)錄入的是去年12月末的。必須是一樣的。
接手老帳,我要錄入期初數(shù)據(jù),但之前的會(huì)計(jì)給的是試算平衡表,這可以作為錄入期初數(shù)據(jù)嗎?老師能幫我填下應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)嗎?我可以給截圖,應(yīng)收賬款只有5家
以前年度有期初余額,且凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會(huì)計(jì)接手的時(shí)候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤(rùn)為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問如何調(diào)賬呢呢
老師請(qǐng)教下去年的報(bào)表有財(cái)務(wù)今年可以直接修改嗎?修改了之后今年年初數(shù)和去年期末數(shù)據(jù)不一致怎么辦?
中途接手了一個(gè)公司,按照對(duì)方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個(gè)別科目數(shù)據(jù)期初與對(duì)方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報(bào)稅的時(shí)候,我可以修改對(duì)方之前申報(bào)的期初數(shù)嗎?
老師我因?yàn)槭侵虚g接的賬,所以將接過來的期末數(shù)據(jù)錄入了接之前最后一個(gè)月的期末數(shù)據(jù),可是和人家之前的年初余額不一致可以嗎
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時(shí)采用的是定額的成本法,然后每半年盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)生產(chǎn)倉,就跟財(cái)務(wù)賬進(jìn)行清算,然后這這半年以來的財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)是多于實(shí)際領(lǐng)料的了,那么就在6月份調(diào)整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實(shí)際上盤點(diǎn)清算需要調(diào)平財(cái)務(wù)賬跟生產(chǎn)倉的賬,由于原來財(cái)務(wù)多結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以財(cái)務(wù)賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調(diào)平了,公式是不是:每個(gè)圖號(hào)的定額材料÷573647×474738
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是跟著免稅收入(銷項(xiàng)開票月份)走的,比如:銷項(xiàng)7月份開的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在7月所屬期的增值稅申報(bào)表申報(bào)
請(qǐng)問一下個(gè)人自營(yíng)的房產(chǎn)怎么繳房產(chǎn)稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉(zhuǎn)帳,一定要美元帳戶吧,要開票嗎,可以不開嗎
企業(yè)所得稅—生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,不屬于成本費(fèi)用,計(jì)提了個(gè)稅,并不影響利潤(rùn)總額,這樣理解對(duì)吧
老師財(cái)務(wù)軟件報(bào)表從分類的公式,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
員工宿舍電費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產(chǎn)成本100多萬掛著,我需要處理嗎
個(gè)稅申報(bào)的五險(xiǎn)扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險(xiǎn)填寫在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉(zhuǎn)賬嗎,為什么